序号:
危险点名称 检查周期 检查日期 检查内容 一、现场管理 1、制度悬挂情况 2、警示标志悬挂情况 3、人员违章情况 4、工作环境状况 5、持证上岗情况 6、防护用品穿戴情况 7、设备安全状况 8、制度遵守情况 二、资料管理 1、危险点管理档案 2、签订安全责任书 3、安全检查、隐患整改记录齐全 4、检测、检验记录 5、各种安全培训记录 6、其他应有记录 总分: 整改要求及时限: 应得分 危险点等级 检查单位 检查人员 实得分 扣分原因 60 5 5 10 10 5 5 10 10 40 5 5 10 5 10 5 危险点负责人签字: 检查人员签字: 处领导签字: 注:各子项中发现一项不符合,则对应该项目得分为零分。
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