序号:
受审核部门 审 核 员 部门负责人 审核日期 不符合事实描述 不符合 程序: 标准: 不符合类型(划√):□严重不合格 □一般不合格 □观察项 部门负责人: 日 期: 年 月 日 不合格原因分析及建议采取的纠正措施 审核员 责任部门 确 认: 负 责 人: 年 月 日 纠正措施完成情况: 部门负责人: 年 月 日 纠正措施验证: 审核组长: 审核员: 年 月 日
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