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内部审计岗位职责

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  1、 按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;

  2、 协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

  3、 做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

  4、 协助具体审计项目的组织和实施;

  5、 编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

  6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

  7、 参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

  8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

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